Debitorenliste inkl. Verluste & Differenzen ausbuchen

letzte Mutation 22.01.2017
 
 
Einleitung:
Mindestens per Ende eines Geschäftsjahr wird gemäss folgendem Workflow geprüft, dass die offenen Debitoren korrekt sind und evtl. Verluste und ungerechtfertigte Positionen ausgebucht.
 
 
Workflow:
  • Um allfällige Debitorenverluste und Differenzbeträge zu ermitteln, wird unter dem Menü 'Debitoren', die 'Debitorenliste' ausgedruckt.
  • Auf dieser Debitorenliste werden allfällige Debitorenverluste und unkorrekte Positionen durch die zuständige Person markiert.
  • Mittels dieser Debitorenliste wird mit der B&F zusammen die beste Vorgehensweise inklusive wer und welche Verantwortung übernehmen wird, bestimmt.
 
Wenn evtl. Debitorenverluste und Differenzen ausgebucht sind, wird noch gemäss Kapitel Debitorenliste inkl. Saldoabstimmung der Saldo geprüft und wenn nötig abgestimmt.
 
 
 
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