Debitorenliste inkl. Verluste & Differenzen ausbuchenletzte Mutation 22.01.2017
Einleitung:
Mindestens per Ende eines Geschäftsjahr wird gemäss folgendem Workflow geprüft, dass die offenen Debitoren korrekt sind und evtl. Verluste und ungerechtfertigte Positionen ausgebucht.
Workflow:
Wenn evtl. Debitorenverluste und Differenzen ausgebucht sind, wird noch gemäss Kapitel Debitorenliste inkl. Saldoabstimmung der Saldo geprüft und wenn nötig abgestimmt.
Zurück zur Übersicht der Abschlussarbeiten nach Jahresende
|