Debitorenliste inkl. Verluste & Differenzen ausbuchenletzte Mutation 22.01.2017 
Einleitung: 
Mindestens per Ende eines Geschäftsjahr wird gemäss folgendem Workflow geprüft, dass die offenen Debitoren korrekt sind und evtl. Verluste und ungerechtfertigte Positionen ausgebucht.  
Workflow: 
 Wenn evtl. Debitorenverluste und Differenzen ausgebucht sind, wird noch gemäss Kapitel Debitorenliste inkl. Saldoabstimmung der Saldo geprüft und wenn nötig abgestimmt. 
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